广州汉源新材料股份有限公司
企业全称 | 广州汉源新材料股份有限公司 | 企业简称 | 汉源股份 |
企业英文名 | Solderwell Advanced Materials Co., Ltd. | ||
实际控制人 | 陈明汉 | 上市代码 | 838318.NQ |
注册资本 | 4319.7616 万元 | 上市日期 | 2016-10-31 |
大股东 | 广州特铜电子材料有限公司 | 持股比例 | 41.07% |
董秘 | 黄创辉 | 董秘电话 | 020-22009118 |
所属行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 赵海宾、王益兰 |
律师事务所 | 北京市中银律师事务所 | ||
注册地址 | 广州高新技术产业开发区科学城南云二路58号 |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2004-11-26 |
组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91440116767697800N |
法定代表人 | 陈明汉 | 董事长 | 陈明汉 |
电话 | 020-22009118 | 传真 | 020-22009191 |
企业官网 | www.solderwell.com.cn | 企业邮箱 | info@solderwell.com |
办公地址 | 广州高新技术产业开发区科学城南云二路58号 | 邮编 | 510663 |
主营业务 | 电子行业内的电镀金属阳极材料及电子焊接材料的技术研发、生产、销售和技术服务 | ||
经营范围 | 计算机、通信和其他电子设备制造行业。电子专用材料开发与制造、新型合金材料开发与制造、新型化学试剂和助剂开发与制造,销售本公司产品,提供售后服务及技术咨询服务,商品贸易、进出口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
企业简介 | 公司是一家集电子材料研发、生产和销售于一体的综合性高科技公司。公司始创于2004年,座落于广州高新技术产业开发区科学城,以广州有色金属研究院专家和技术人员为核心班底组建。历经十多年发展,取得了优异的成绩,是中国电子材料行业协会锡焊料分会会员单位、中国印制线路板协会理事单位、专用材料分会副会长单位。 | ||
商业规划 | 2018年上半年实现营业收入35,294.50万元,较上年同期增长9.62%,实现净利润396.45万元,较上年同期增长7.06%。报告期末,公司总资产298,212,676.63元,总负债214,991,565.45元,资产负债率72.09%,加权平均净资产收益率4.10%,每股基本收益0.09元。经营活动现金流量净额为-2,027,526.09元。一、资产负债变动分析:(1)报告期末应收票据及应收账款净额7,891.02万元,较期初下降31.43%,主要原因为今年以来公司优化客户结构,调整掉一些账期长或者经常延迟付款的客户。应收账款周转率也从期初的3.27上升为3.53,故应收账款挂账较期初有大幅度降低。(2)报告期末其他应收款净额154.15万元,较期初增长了133.75%,主要原因为报告期内增加了酒店、展览会非经营性押金及机票预存款金额,造成期末余额较期初变动较大。(3)报告期末应付票据及应付账款余额为17,068.41万元,较期初下降20.14%。其中应付票据主要原因是公司与部分银行签订的授信合同在报告期内到期,续签手续还在办理当中。受此影响,公司报告期内无增加开出银行承兑汇票额度。应付账款主要原因为报告期内采购款项付款及时,不需往来挂账。二、收入、成本、费用变动分析:(1)报告期内公司实现营业收入35,294.50万元,上年同期实现营业收入32,197.19万元,同比增长9.62%。主要是公司不断升级产品,优化产品结构,加快对原有客户的二次开发使得业务规模进一步扩大,从而实现了营业收入的增长。(2)报告期内营业成本较上年同期增加3,414.32万元,较上年同期变动比例为11.37%。主要是公司营业收入增长,营业成本也相应随之增加。(3)报告期内管理费用金额628.24万元,较上年同期增加112.40万元,增长率达21.79%。主要原因是办公管理人员工资的上涨及招待费增加所致。报告期内管理人员工资为253.52万元,较上年同期增加70.84万元,招待费较上年同期增加48.63万元。(4)销售费用变动率为-34.61%,主要是折旧及运杂费等费用变动较大。其中折旧变动率为-44.13%,主要原因是上半年计入销售费用的折旧大部分已提足折旧不再计提。运杂费变动率为-44.80%,主要原因为我司采购运输方式从上门自提改为供应方负责运输,故运杂费有较大幅度的降低。(5)财务费用较上期变动比率为34.73%。主要是手续费变动造成的。手续费的变动率为113.49%,较上期增长一倍有多。主要是2018年5月收到金昌镍都矿山实业有限公司开出的利息发票22.1万。我司付金昌采购款给对方的是银承期票,故对方收我方利息。造成手续费较上期大幅度增长。(6)报告期内研发费用支出为424.41万元较上年同期减少318.95万元,变动率为-42.91%。主要原因是公司跨年度的研发项目费用占比较大的已在2017年度投入支出,故报告期内研发投入同比上期呈大幅度减少。三、现金流变动分析:(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比负值缩小了236.22万元,主要原因是公司调整销售策略、优化客户结构,使得应收账款周转率加快从而增加了现金流入量。(2)投资活动产生的现金流量净额教上年同期相比负值扩大137.54万元,主要是报告期内购买设备等固定资产较上年同期大幅增加。(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年减少1,015.00万元,主要是报告期内取得借款金额较上年同期大幅度减少。2018年上半年外部经营环境基本特征:1、国家去杠杆接近尾声,要求解决中小民营企业融资难融资贵的问题;2、中美贸易战、美国加息及人民币贬值等因素对市场影响较大。3、2018年线路板行业预计仍将保持增长。4、原材料价格宽幅震荡,总体呈前高后底趋势。面对外部不确定性挑战,公司制定2018年经营战略是:迎挑战、控风险、调结构、促变革、夯基础、增效益。关注四个基本要素:客户价值、合理的较本、有效的规模及深具人性关怀的盈利。公司2018年上半年强化经营战略执行,降本增效,取得良好的成绩,客户结构和产品结构进一步优化,财务及资金管理进一步加强,生产及科研骨干人才队伍建设力度进一步增强。 |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 广州特铜电子材料有限公司 | 17739821 | 41.07 |
2 | 富星实业有限公司 | 16083912 | 37.23 |
3 | 广州宝徕投资合伙企业(有限合伙) | 9373883 | 21.7 |
企业发展进程
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